Dados do Empenho:

Número:02011070

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.358,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.641,95

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011070.003

Liquidada em: 30/04/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.062,86

Valor Líquido: R$ 1.062,86

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 30/04/2025


Histórico:

Ref.Abril/25
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 1.062,861,00R$ 1.062,86
Total BrutoR$ 1.062,86
Total LiquidoR$ 1.062,86
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005013220/05/2025R$ 1.062,86