Dados do Empenho:

Número:02010294

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.542,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.457,41

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010294.003

Liquidada em: 30/04/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.209,60

Valor Líquido: R$ 1.209,60

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 30/04/2025


Histórico:

Ref. Comp. Abr/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 1.209,601,00R$ 1.209,60
Total BrutoR$ 1.209,60
Total LiquidoR$ 1.209,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005015320/05/2025R$ 1.209,60