- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20050153
Número:02010294
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.542,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.457,41
Número:02010294.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.209,60
Valor Total Liquidado:R$ 1.209,60
Pagamento 20050153
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 1.209,60
Valor Líquido Pago: R$ 1.209,60
Histórico: