Dados do Empenho:

Número:29040002

Valor Total do Empenho:R$ 397.860,00

Valor Total Liquidado:R$ 397.860,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.041/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.555.399,40

Saldo a Contratar:R$ 1.536.589,00

Dados do Contrato:

Número:149025032405

Valor Total do Contrato:R$ 974.720,00

Valor Empenhado:R$ 710.720,00

Saldo a empenhar:R$ 264.000,00

Liquidação: 29040002.001

Liquidada em: 22/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 26207

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 397.860,00

Valor Líquido: R$ 393.085,68

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 15/05/2025


Histórico:

Liquidação referente aquisição de medicamentos diversos (ácido folínico e outros), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico PE n° 14.041/2023 e ata de registro de preços nº 14.022/2024, sob contrato nº 1490.25.03.24.05
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#10861GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE)R$ 3,49114.000,00R$ 397.860,00
Total BrutoR$ 397.860,00
Total LiquidoR$ 397.860,00
NÚMERO DA NOTA: 26207

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 09/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.21.595.464/0001-68.55.001.000026207.1.18507859.4

Número do Protocolo: 223250045319685

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 397.860,001,20%R$ 4.774,32
Total das Retenções: R$ 4.774,32
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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