Dados do Empenho:

Número:25040076

Valor Total do Empenho:R$ 2.448,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.448,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 25040076.001

Liquidada em: 16/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: DEBORA PAULA DE MENEZES (050.868.313-00)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.448,00

Valor Líquido: R$ 2.448,00

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 15/05/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com concessão de 04 diarias para servidora publica, matricula nº55.934, a qual empreenderá viagem à Belo Horizonte-MG nos dias 15 a 18/06/25, conforme portaria nº1.764 de 22/04/2025, para a participação dos servidores na "20ª Mostra Brasil, aqui tem SUS" que acontecerá no "XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde", conforme C.I de nº 429/2025 SESA/ADM e ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4180DIÁRIAS (DIA)R$ 612,004,00R$ 2.448,00
Total BrutoR$ 2.448,00
Total LiquidoR$ 2.448,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005002620/05/2025R$ 2.448,00