Dados do Empenho:

Número:10030011

Valor Total do Empenho:R$ 298.199,38

Valor Total Liquidado:R$ 298.199,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.021/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.908.539,49

Saldo a Contratar:R$ 2.898.736,03

Dados do Contrato:

Número:149225010804

Valor Total do Contrato:R$ 1.930.703,00

Valor Empenhado:R$ 298.199,38

Saldo a empenhar:R$ 1.632.503,62

Liquidação: 10030011.008

Liquidada em: 16/06/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 244973

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 25.679,63

Valor Líquido: R$ 25.371,47

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 20/05/2025


Histórico:

liquidação da NF 244973, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25817CURATIVO ABSORVENTE, SEMI-OCLUSIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL A ÁGUA, FLUIDOS ORGÂNICOS E BACTÉRIAS, PERMEÁVEL AO AR E COM MICROADERÊNCIA SELETIVA. TAMANHO 10 X 10 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (UNIDADE)R$ 113,6739,00R$ 4.433,13
#22682BANDAGEM ELÁSTICA MEDINDO NO MÍNIMO 10CM X 3M (ROLO)R$ 77,26275,00R$ 21.246,50
Total BrutoR$ 25.679,63
Total LiquidoR$ 25.679,63
NÚMERO DA NOTA: 244973

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.09.485.574/0001-71.55.001.000244973.1.00515550.6

Número do Protocolo: 223250039116682

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 25.679,631,20%R$ 308,16
Total das Retenções: R$ 308,16
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1308013713/08/2025R$ 25.679,63