- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13080137
Número:10030011
Valor Total do Empenho:R$ 298.199,38
Valor Total Liquidado:R$ 298.199,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10030011.008
Valor Total da Liquidação:R$ 25.679,63
Valor Total Liquidado:R$ 25.371,47
Pagamento 13080137
Pago em: 13/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 25.679,63
Valor do IRRF: R$ 308,16
Valor Líquido Pago: R$ 25.371,47
Histórico: