Dados do Empenho:

Número:02010588

Valor Total do Empenho:R$ 475.447,50

Valor Total Liquidado:R$ 417.817,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.630,00

Dados da Licitação:

Número:10.038/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.268.492,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 28.268.492,76

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024070902

Valor Total do Contrato:R$ 8.604.221,76

Valor Empenhado:R$ 5.827.062,96

Saldo a empenhar:R$ 2.777.158,80

Liquidação: 02010588.007

Liquidada em: 03/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 842

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 73.478,25

Valor Líquido: R$ 65.727,38

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 20/05/2025


Histórico:

Locação de máquinas e equipamentos para o pátio de manutenção no mês de abril/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11590RETROESCAVADEIRA DE PNEU: COM OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.440,7551,00R$ 73.478,25
Total BrutoR$ 73.478,25
Total LiquidoR$ 73.478,25
NÚMERO DA NOTA: 842

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 906178906

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 73.478,255,00%R$ 3.673,91
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 5.000,0011,00%R$ 550,00
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 73.478,254,80%R$ 3.526,96
Total das Retenções: R$ 7.750,87
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0506012005/06/2025R$ 73.478,25