- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05060120
Número:02010588
Valor Total do Empenho:R$ 475.447,50
Valor Total Liquidado:R$ 417.817,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.630,00
Número:02010588.007
Valor Total da Liquidação:R$ 73.478,25
Valor Total Liquidado:R$ 65.727,38
Pagamento 05060120
Pago em: 05/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)
Valor Total: R$ 73.478,25
Valor do INSS: R$ 550,00
Valor do ISS: R$ 3.673,91
Valor do IRRF: R$ 3.526,96
Valor Líquido Pago: R$ 65.727,38
Histórico:
mês de abril/25.