Dados do Empenho:

Número:15010008

Valor Total do Empenho:R$ 70.395,80

Valor Total Liquidado:R$ 32.118,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.277,50

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025011401

Valor Total do Contrato:R$ 206.091,60

Valor Empenhado:R$ 70.395,80

Saldo a empenhar:R$ 135.695,80

Liquidação: 15010008.010

Liquidada em: 22/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2144

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.157,50

Valor Líquido: R$ 1.125,21

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 21/05/2025


Histórico:

Referente a serviço de buffet (almoço) na quantidade de 25, para Secretaria de Educação. NF 2144, período 04/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22896SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM A CADA 25 PESSOAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO/IDENTIFICADO), TOALHAS, MESAS, CADEIRAS, JARRAS, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES DE INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, AZEITE, 02 TIPOS DE CARNE (VERMELHA E BRANCA), DOIS TIPOS DE SALADAS (CRUA E COZIDA), DOIS TIPOS DE ARROZ (BRANCO OU OUTRO), FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, SOBREMESA GELADA, ÁGUA MINERAL, ,DOIS TIPOS DE SUCOS REGIONAIS E REFRIGERANTES EM SABORES VARIADOS. (SERVIÇO)R$ 46,3025,00R$ 1.157,50
Total BrutoR$ 1.157,50
Total LiquidoR$ 1.157,50
NÚMERO DA NOTA: 2144

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 1.157,502,79%R$ 32,29
Total das Retenções: R$ 32,29
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0406000204/06/2025R$ 1.157,50