Dados do Empenho:

Número:01040033

Valor Total do Empenho:R$ 36.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.255,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.495,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2025CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 227.850,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 227.850,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025031101

Valor Total do Contrato:R$ 147.000,00

Valor Empenhado:R$ 147.000,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 01040033.003

Liquidada em: 05/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço

Nota Fiscal: 14314

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.622,50

Valor Líquido: R$ 3.622,50

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 29/05/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente ao fornecimento de água realizado no período de 02 a 15 de maio. Solicitação e entrega conforme contratado e conforme ordem de fornecimento.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#1904AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 10,50345,00R$ 3.622,50
Total BrutoR$ 3.622,50
Total LiquidoR$ 3.622,50
NÚMERO DA NOTA: 14314

TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço

Data da Emissão: 21/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.04.635.530/0001-67.55.001.000014314.1.25052155.2

Número do Protocolo: 223250049399415

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1706013217/06/2025R$ 3.622,50