Dados da Licitação:

Número:01.001/2025CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 227.850,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 227.850,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025031101

Valor Total do Contrato:R$ 147.000,00

Valor Empenhado:R$ 147.000,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:01040033

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total do Empenho:R$ 36.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.255,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.495,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros, destinados a Secretaria da Saúde - Secundária, carona tombado sob o nº 01.001/2025-CA, Ata de Registro de Preço nº 01.001/2024 e Pregão Eletrônico nº 01.001/2024, sob contrato nº 1490.25.03.11.01. Empenho para os meses de abril a agosto/2.025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#190415130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 10,503.500,00R$ 36.750,000,002.310,001.190,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040033.00404/07/202514389R$ 4.168,50
R$ 4.168,50
01040033.00502/07/202514432R$ 6.688,50
R$ 6.688,50
01040033.00305/06/202514314R$ 3.622,50
R$ 0,00
01040033.00209/05/202514266R$ 4.536,00
R$ 0,00
01040033.00109/05/202514192R$ 5.239,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/05/202514050230FMSAC01040033SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)14192R$ 5.239,50
14/05/202514050229FMSAC01040033SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)14266R$ 4.536,00
17/06/202517060132FMSAC01040033SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)14314R$ 3.622,50
Lista de Anulações
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