Dados do Empenho:

Número:02010235

Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 474.091,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 495.908,51

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010235.019

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 40.350,94

Valor Líquido: R$ 31.310,35

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

fopag-comissi 02- esporte-comp. maio-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 40.350,941,00R$ 40.350,94
Total BrutoR$ 40.350,94
Total LiquidoR$ 40.350,94
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 564,08
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.045,45
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.214,05
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.342,05
Vale TransportePagar/RecolherR$ 615,26
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 25,42
SUDACREDPagar/RecolherR$ 550,03
Total das Retenções: R$ 9.040,59
Total Pago: R$ 40.350,94 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805091728/05/2025R$ 40.350,94