Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.456,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.543,51

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010097.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.010,53

Valor Líquido: R$ 2.010,53

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG REF MAI/25 - ESTAGIARIOS - GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.010,531,00R$ 2.010,53
Total BrutoR$ 2.010,53
Total LiquidoR$ 2.010,53
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.010,53 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805030028/05/2025R$ 2.010,53