Dados do Empenho:

Número:02010361

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.766,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.233,75

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010361.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.354,75

Valor Líquido: R$ 12.397,62

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Fopag.efetivos.comp.maio/25-Secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 14.354,751,00R$ 14.354,75
Total BrutoR$ 14.354,75
Total LiquidoR$ 14.354,75
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 645,98
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 57,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 539,50
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 69,96
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 111,01
SISMAPagar/RecolherR$ 30,46
RPPS a RecolherReterR$ 425,02
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 63,05
Total das Retenções: R$ 1.957,13
Total Pago: R$ 14.354,75 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805088428/05/2025R$ 14.354,75