Dados do Empenho:

Número:02010361

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.766,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.233,75

Dados da Liquidação:

Número:02010361.005

Valor Total da Liquidação:R$ 14.354,75

Valor Total Liquidado:R$ 12.397,62

Pagamento 28050884

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.354,75

Valor Líquido Pago: R$ 12.397,62


Histórico: