Dados do Empenho:

Número:02010276

Valor Total do Empenho:R$ 2.821.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.917,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.667.082,35

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010276.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 36.706,85

Valor Líquido: R$ 28.247,04

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG REF MAI25 - COMISS VIGILANCIA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 36.706,851,00R$ 36.706,85
Total BrutoR$ 36.706,85
Total LiquidoR$ 36.706,85
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.738,42
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.207,43
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.326,42
Vale TransportePagar/RecolherR$ 187,54
Total das Retenções: R$ 8.459,81
Total Pago: R$ 36.706,85 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905023329/05/2025R$ 36.706,85