Dados do Empenho:

Número:02010347

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 411.218,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 935.781,09

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010347.018

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 50.526,60

Valor Líquido: R$ 45.104,18

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.maio/25-Sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 50.526,601,00R$ 50.526,60
Total BrutoR$ 50.526,60
Total LiquidoR$ 50.526,60
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 709,21
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 205,02
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.972,39
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 36,51
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 260,72
SUDACREDPagar/RecolherR$ 223,67
Total das Retenções: R$ 5.422,42
Total Pago: R$ 50.526,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805102228/05/2025R$ 50.526,60