Dados do Empenho:

Número:02010347

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 557.102,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 789.897,01

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010347.019

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 34.287,21

Valor Líquido: R$ 29.295,59

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.maio/25-Sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 34.287,211,00R$ 34.287,21
Total BrutoR$ 34.287,21
Total LiquidoR$ 34.287,21
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.399,75
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.544,80
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 184,40
SUDACREDPagar/RecolherR$ 552,87
Total das Retenções: R$ 4.991,62
Total Pago: R$ 34.287,21 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805103028/05/2025R$ 34.287,21