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- Liquidação Nº 02010347.019
Número:02010347
Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 557.102,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 789.897,01
Liquidação: 02010347.019
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 34.287,21
Valor Líquido: R$ 29.295,59
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
Fopag.comiss 03.comp.maio/25-Sejuv.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 34.287,21 | 1,00 | R$ 34.287,21 | |
Total Bruto | R$ 34.287,21 | ||||
Total Liquido | R$ 34.287,21 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
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CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 280,00 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.399,75 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.544,80 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 184,40 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 552,87 |
Total das Retenções: R$ 4.991,62