Dados do Empenho:

Número:02010346

Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.945,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 142.054,78

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010346.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.838,78

Valor Líquido: R$ 8.207,65

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Fopag.efetivos.comp.maio/25-Sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 10.838,781,00R$ 10.838,78
Total BrutoR$ 10.838,78
Total LiquidoR$ 10.838,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.324,40
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 227,15
SISMAPagar/RecolherR$ 31,49
RPPS a RecolherReterR$ 970,09
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 78,00
Total das Retenções: R$ 2.631,13
Total Pago: R$ 10.838,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805101728/05/2025R$ 10.838,78