Dados do Empenho:

Número:02010149

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 644.455,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 855.544,81

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010149.008

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 38.733,03

Valor Líquido: R$ 38.613,04

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG.: REF. MAIO/2025 - SEDUC - ESTAGIÁRIOS 03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 38.733,031,00R$ 38.733,03
Total BrutoR$ 38.733,03
Total LiquidoR$ 38.733,03
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 119,99
Total das Retenções: R$ 119,99
Total Pago: R$ 38.733,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805052128/05/2025R$ 38.733,03