Dados do Empenho:

Número:02010271

Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.410,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.089,28

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010271.009

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.574,40

Valor Líquido: R$ 5.574,40

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG REF MAI25 - AUX DOENCA - EFETIVOS AG COMUNIT - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.574,401,00R$ 5.574,40
Total BrutoR$ 5.574,40
Total LiquidoR$ 5.574,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 5.574,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905033329/05/2025R$ 5.574,40