Dados do Empenho:

Número:02010469

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.584,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.415,92

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010469.002

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.254,97

Valor Líquido: R$ 3.254,97

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG REF MAI25 - PISO ENFERM. EFETIVOS - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.254,971,00R$ 3.254,97
Total BrutoR$ 3.254,97
Total LiquidoR$ 3.254,97
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.254,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905002229/05/2025R$ 3.254,97