- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010244.005
Número:02010244
Valor Total do Empenho:R$ 1.955.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 723.231,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.231.768,54
Liquidação: 02010244.005
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 137.183,57
Valor Líquido: R$ 97.482,91
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
FOPAG REF MAI25 - EFETIVOS - ADM CENTRAL - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 137.183,57 | 1,00 | R$ 137.183,57 | |
Total Bruto | R$ 137.183,57 | ||||
Total Liquido | R$ 137.183,57 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 1.718,18 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 13.313,83 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.144,79 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 236,75 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.270,31 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 10.118,54 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 276,88 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 2.900,05 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 130,46 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 7.101,35 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 474,62 |
Total das Retenções: R$ 39.700,66