Dados do Empenho:

Número:02010039

Valor Total do Empenho:R$ 280.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 86.536,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 193.463,20

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010039.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.018,37

Valor Líquido: R$ 23.018,37

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG. REF. MAIO/2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - EDUCAÇÃO INF. CRECHE - AUX. DOENÇA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.018,371,00R$ 23.018,37
Total BrutoR$ 23.018,37
Total LiquidoR$ 23.018,37
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 23.018,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805068128/05/2025R$ 23.018,37