Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010039

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 280.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 86.536,80

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 193.463,20


Projeto/Atividade:2.157 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município Educação Infantil Creche - FUNDEB 70%

Fonte:1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (auxílio doença) de pessoal lotado nas Unidades de Ensino da Educação Infantil Creche deste município . (VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO) FUNDEB 70%.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010039.00624/06/2025R$ 16.574,90
R$ 16.574,90
02010039.00526/05/2025R$ 23.018,37
R$ 0,00
02010039.00425/04/2025R$ 11.326,14
R$ 0,00
02010039.00327/03/2025R$ 10.399,48
R$ 0,00
02010039.00225/02/2025R$ 12.885,49
R$ 0,00
02010039.00127/01/2025R$ 12.332,42
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010105FME02010039FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.332,42
26/02/202526020481FME02010039FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.885,49
28/03/202528030507FME02010039FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 10.399,48
29/04/202529040586FME02010039FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 11.326,14
28/05/202528050681FME02010039FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 23.018,37
Lista de Anulações
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