Dados do Empenho:

Número:02010703

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.285,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.714,43

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010703.009

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 500,45

Valor Líquido: R$ 500,45

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

Fopag. estag 02.comp.maio/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE)R$ 500,451,00R$ 500,45
Total BrutoR$ 500,45
Total LiquidoR$ 500,45
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 500,45 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805100628/05/2025R$ 500,45