Dados do Empenho:

Número:02010703

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.285,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.714,43

Dados da Liquidação:

Número:02010703.009

Valor Total da Liquidação:R$ 500,45

Valor Total Liquidado:R$ 500,45

Pagamento 28051006

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 500,45

Valor Líquido Pago: R$ 500,45


Histórico: