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- Liquidação Nº 03020506.003
Número:03020506
Valor Total do Empenho:R$ 604.335,60
Valor Total Liquidado:R$ 584.157,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.177,99
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070112
Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60
Valor Empenhado:R$ 23.059.708,34
Saldo a empenhar:R$ 10.141.217,26
Liquidação: 03020506.003
Liquidada em: 04/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13852
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 137.050,68
Valor Líquido: R$ 137.050,68
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 28/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13852 - MARÇO - COAPH USAMA/24H - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.336,36 | 3,550001 | R$ 11.844,08 | |
#20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.555,52 | 24,926389 | R$ 63.699,89 | |
#20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.772,48 | 22,184726 | R$ 61.506,71 | |
Total Bruto | R$ 137.050,68 | ||||
Total Liquido | R$ 137.050,68 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 632740199