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- Pagamento Nº 06060030
Número:03020506
Valor Total do Empenho:R$ 604.335,60
Valor Total Liquidado:R$ 584.157,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.177,99
Número:03020506.003
Valor Total da Liquidação:R$ 137.050,68
Valor Total Liquidado:R$ 137.050,68
Pagamento 06060030
Pago em: 06/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 137.050,68
Valor Líquido Pago: R$ 137.050,68
Histórico:
NF 13852 - MARÇO - COAPH USAMA/24H