Dados do Empenho:

Número:02010413

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 758.280,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 241.720,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010413.017

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 141.540,00

Valor Líquido: R$ 141.540,00

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG REF MAI25 - TRANSP MEDICOS - PSF - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 141.540,001,00R$ 141.540,00
Total BrutoR$ 141.540,00
Total LiquidoR$ 141.540,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.