- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010270.009
Número:02010270
Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.815,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.684,71
Liquidação: 02010270.009
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.717,40
Valor Líquido: R$ 2.717,40
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
FOPAG REF MAI25 - SAL MATERN - PSF - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 2.717,40 | 1,00 | R$ 2.717,40 | |
Total Bruto | R$ 2.717,40 | ||||
Total Liquido | R$ 2.717,40 |
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total