Dados do Empenho:

Número:15050012

Valor Total do Empenho:R$ 526.144,38

Valor Total Liquidado:R$ 395.271,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.873,09

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 15050012.001

Liquidada em: 05/06/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13785

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 222.015,88

Valor Líquido: R$ 207.019,87

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 28/05/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 13785 - MARÇO - COAPH SPA/EMERGENCISTA - CONFORME ITENS EM ANEXOS. - CONTRATO Nº149222070112
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18364EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.763,8410,38398R$ 28.699,66
#18366EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.340,4420,48798R$ 68.438,87
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.555,5242,344483R$ 108.212,17
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.336,364,99502R$ 16.665,18
Total BrutoR$ 222.015,88
Total LiquidoR$ 222.015,88
NÚMERO DA NOTA: 13785

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/05/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 630935071

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 428.457,372,00%R$ 8.569,15
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 428.457,371,50%R$ 6.426,86
Total das Retenções: R$ 14.996,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0606001806/06/2025R$ 222.015,88