Dados do Empenho:

Número:15050012

Valor Total do Empenho:R$ 526.144,38

Valor Total Liquidado:R$ 395.271,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.873,09

Dados da Liquidação:

Número:15050012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 222.015,88

Valor Total Liquidado:R$ 207.019,87

Pagamento 06060018

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 222.015,88

Valor do ISS: R$ 8.569,15

Valor do IRRF: R$ 6.426,86

Valor Líquido Pago: R$ 207.019,87


Histórico:

NF 13785 - MARÇO - COAPH SPA/EMERGENCISTA