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- Pagamento Nº 06060018
Número:15050012
Valor Total do Empenho:R$ 526.144,38
Valor Total Liquidado:R$ 395.271,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.873,09
Número:15050012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 222.015,88
Valor Total Liquidado:R$ 207.019,87
Pagamento 06060018
Pago em: 06/06/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 222.015,88
Valor do ISS: R$ 8.569,15
Valor do IRRF: R$ 6.426,86
Valor Líquido Pago: R$ 207.019,87
Histórico:
NF 13785 - MARÇO - COAPH SPA/EMERGENCISTA