Dados do Empenho:

Número:19050011

Valor Total do Empenho:R$ 26.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.810,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.289,80

Dados da Licitação:

Número:149201/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 26.100,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 26.100,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225043001

Valor Total do Contrato:R$ 26.100,00

Valor Empenhado:R$ 26.100,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 19050011.001

Liquidada em: 16/06/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS (27.614.808/0002-04)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 12360

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.810,20

Valor Líquido: R$ 8.810,20

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 02/06/2025


Histórico:

liquidação da NF 12360, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17373ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 5,801.519,00R$ 8.810,20
Total BrutoR$ 8.810,20
Total LiquidoR$ 8.810,20
NÚMERO DA NOTA: 12360

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 30/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.27.614.808/0002-04.55.001.000012360.1.00012361.0

Número do Protocolo: 223250052956593

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0307017803/07/2025R$ 8.810,20