Dados do Empenho:

Número:02010316

Valor Total do Empenho:R$ 231.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 160.072,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.927,86

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010316.005

Liquidada em: 02/05/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 56.381,40

Valor Líquido: R$ 53.032,76

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 02/05/2025


Histórico:

REF. ABRIL/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 56.381,401,00R$ 56.381,40
Total BrutoR$ 56.381,40
Total LiquidoR$ 56.381,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 1.528,64
Salário FamíliaReterR$ 1.820,00
Total das Retenções: R$ 3.348,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005018920/05/2025R$ 56.381,40