Dados do Empenho:

Número:02050066

Valor Total do Empenho:R$ 55.528,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.887,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.641,15

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.613.792,79

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 02050066.003

Liquidada em: 06/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4818

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.118,77

Valor Líquido: R$ 1.009,13

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 02/06/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SAO 3C06
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0713,80R$ 1.118,77
Total BrutoR$ 1.118,77
Total LiquidoR$ 1.118,77
NÚMERO DA NOTA: 4818

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.118,770,00%R$ 55,94
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.118,774,80%R$ 53,70
Total das Retenções: R$ 109,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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