Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Empenho:02050066

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 55.528,20

Valor Total Liquidado:R$ 11.007,70

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.520,50

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 628.179,26


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 02/05/25 à 31/12/25, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,66400,00R$ 50.664,000,0051,00349,00
#21006 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0760,00R$ 4.864,200,0056,103,90
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050066.01124/07/20255089R$ 797,96
R$ 797,96
02050066.01024/07/20255079R$ 734,63
R$ 734,63
02050066.00824/07/20255036R$ 759,96
R$ 759,96
02050066.01223/07/20255101R$ 1.393,26
R$ 1.393,26
02050066.00514/07/20254916R$ 417,98
R$ 0,00
02050066.00709/07/20254864R$ 1.139,94
R$ 0,00
02050066.00609/07/20254925R$ 1.134,98
R$ 0,00
02050066.00423/06/20254871R$ 1.159,30
R$ 0,00
02050066.00109/06/20254831R$ 1.134,98
R$ 0,00
02050066.00306/06/20254818R$ 1.118,77
R$ 0,00
02050066.00206/06/20254815R$ 633,30
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/06/202524060217FMSAC02050066JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4831R$ 1.134,98
24/06/202524060202FMSAC02050066JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4815R$ 633,30
24/06/202524060205FMSAC02050066JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4818R$ 1.118,77
04/07/202504070017FMSAC02050066JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4871R$ 1.159,30
22/07/202522070017FMSAC02050066JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4916R$ 417,98
16/07/202516070087FMSAC02050066JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4925R$ 1.134,98
16/07/202516070034FMSAC02050066JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4864R$ 1.139,94
Lista de Anulações
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