Dados do Empenho:

Número:03020118

Valor Total do Empenho:R$ 264.882,60

Valor Total Liquidado:R$ 115.394,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 149.488,20

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013032

Valor Total do Contrato:R$ 327.271,34

Valor Empenhado:R$ 267.446,92

Saldo a empenhar:R$ 59.824,42

Liquidação: 03020118.004

Liquidada em: 09/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CRECHE SAO GERALDO (35.003.375/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 28.848,60

Valor Líquido: R$ 28.848,60

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 03/06/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24842ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS CRECHE SÃO GERALDO (SERVIÇO)R$ 291,4099,00R$ 28.848,60
Total BrutoR$ 28.848,60
Total LiquidoR$ 28.848,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1006010110/06/2025R$ 28.848,60