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- Pagamento Nº 10060101
Número:03020118
Valor Total do Empenho:R$ 264.882,60
Valor Total Liquidado:R$ 115.394,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 149.488,20
Número:03020118.004
Valor Total da Liquidação:R$ 28.848,60
Valor Total Liquidado:R$ 28.848,60
Pagamento 10060101
Pago em: 10/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CRECHE SAO GERALDO (35.003.375/0001-90)
Valor Total: R$ 28.848,60
Valor Líquido Pago: R$ 28.848,60
Histórico:
referente ao mês de maio/2025.