Dados do Empenho:

Número:03020118

Valor Total do Empenho:R$ 264.882,60

Valor Total Liquidado:R$ 115.394,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 149.488,20

Dados da Liquidação:

Número:03020118.004

Valor Total da Liquidação:R$ 28.848,60

Valor Total Liquidado:R$ 28.848,60

Pagamento 10060101

Pago em: 10/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CRECHE SAO GERALDO (35.003.375/0001-90)

Valor Total: R$ 28.848,60

Valor Líquido Pago: R$ 28.848,60


Histórico:

referente ao mês de maio/2025.