Dados do Empenho:

Número:02010076

Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.279.636,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.962.363,81

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010076.011

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.068,67

Valor Líquido: R$ 1.713,05

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

AJUSTE MENSAL - FUNDAMENTAL 70 - EFETIVOS- MAIO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.068,671,00R$ 3.068,67
Total BrutoR$ 3.068,67
Total LiquidoR$ 3.068,67
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 561,31
RPPS a RecolherReterR$ 794,31
Total das Retenções: R$ 1.355,62
Total Pago: R$ 3.068,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0406008204/06/2025R$ 3.068,67