Dados do Empenho:

Número:05050012

Valor Total do Empenho:R$ 18.989,69

Valor Total Liquidado:R$ 18.989,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05050012.001

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 18.582,05

Valor Líquido: R$ 13.695,68

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG REF MAI25 - PSF - AJUSTE MENSAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 18.582,051,00R$ 18.582,05
Total BrutoR$ 18.582,05
Total LiquidoR$ 18.582,05
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 186,82
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.535,20
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.164,35
Total das Retenções: R$ 4.886,37
Total Pago: R$ 18.582,05 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0406012204/06/2025R$ 18.582,05