Dados do Empenho:

Número:05050012

Valor Total do Empenho:R$ 18.989,69

Valor Total Liquidado:R$ 18.989,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05050012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.582,05

Valor Total Liquidado:R$ 13.695,68

Pagamento 04060122

Pago em: 04/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 18.582,05

Valor Líquido Pago: R$ 13.695,68


Histórico: