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- Liquidação Nº 02010413.018
Número:02010413
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 758.280,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 241.720,00
Liquidação: 02010413.018
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 3.960,00
Valor Líquido: R$ 3.960,00
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
FOPAG REF MAI25 - TRANSP MEDICOS PSF - AJUSTE MENSAL - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 3.960,00 | 1,00 | R$ 3.960,00 | |
Total Bruto | R$ 3.960,00 | ||||
Total Liquido | R$ 3.960,00 |
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total