Dados do Empenho:

Número:02010285

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 233.362,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 306.637,36

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010285.008

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 926,86

Valor Líquido: R$ 857,35

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025


Data de Solicitação 26/05/2025


Histórico:

FOPAG REF MAI25 - COMISS ATENÇ ESPECIALIZ - AJUSTE MENSAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 926,861,00R$ 926,86
Total BrutoR$ 926,86
Total LiquidoR$ 926,86
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 69,51
Total das Retenções: R$ 69,51
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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