Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010285

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.060,36

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 428.939,64


Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - COMISSIONADOS - RGPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010285.00427/03/2025R$ 55.461,27
R$ 0,00
02010285.00325/02/2025R$ 3.096,08
R$ 0,00
02010285.00225/02/2025R$ 35.677,17
R$ 0,00
02010285.00127/01/2025R$ 16.825,84
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010640FMSAC02010285FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 16.825,84
26/02/202526020713FMSAC02010285FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 35.677,17
07/03/202507030171FMSAC02010285FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.096,08
28/03/202528031120FMSAC02010285FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 55.461,27
Lista de Anulações
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