Dados do Empenho:

Número:02060012

Valor Total do Empenho:R$ 21.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.978,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.521,68

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060012.001

Liquidada em: 05/06/2025

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 15.978,32

Valor Líquido: R$ 12.013,96

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 05/06/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 15.978,321,00R$ 15.978,32
Total BrutoR$ 15.978,32
Total LiquidoR$ 15.978,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.362,30
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.793,36
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 808,70
Total das Retenções: R$ 3.964,36
Total Pago: R$ 15.978,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0506019305/06/2025R$ 15.978,32