Dados do Empenho:

Número:17020012

Valor Total do Empenho:R$ 44.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.154,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246,00

Dados da Licitação:

Número:14.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.104.963,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.846.998,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025010805

Valor Total do Contrato:R$ 522.799,00

Valor Empenhado:R$ 66.319,00

Saldo a empenhar:R$ 456.480,00

Liquidação: 17020012.004

Liquidada em: 20/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 31223

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.854,00

Valor Líquido: R$ 3.807,75

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 09/06/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição de material médico hospitalar, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº14.024/2023 e ata de registro de preço nº14.002/2024, sob contrato nº1490.25.01.08.05
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16606EXTENSOR PARA O². (UNIDADE)R$ 4,10940,00R$ 3.854,00
Total BrutoR$ 3.854,00
Total LiquidoR$ 3.854,00
NÚMERO DA NOTA: 31223

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.05.675.713/0001-79.55.001.000031223.1.00032150.8

Número do Protocolo: 223250049876890

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.854,001,20%R$ 46,25
Total das Retenções: R$ 46,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0407000504/07/2025R$ 3.854,00