Dados do Empenho:

Número:17020012

Valor Total do Empenho:R$ 44.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.154,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246,00

Dados da Liquidação:

Número:17020012.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.854,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.807,75

Pagamento 04070005

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 3.854,00

Valor do IRRF: R$ 46,25

Valor Líquido Pago: R$ 3.807,75


Histórico:

JUNHO/25