Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.875,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.124,14

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010969.012

Liquidada em: 20/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.053,23

Valor Líquido: R$ 3.016,59

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 09/06/2025


Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Junho de 2025 do Aterro Sanitário, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 36,64, do Contrato Nº 1010.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 3.053,231,00R$ 3.053,23
Total BrutoR$ 3.053,23
Total LiquidoR$ 3.053,23
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 36,64
Total das Retenções: R$ 36,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2006000620/06/2025R$ 3.053,23